
近期,珠江實業(yè)集團監(jiān)事會分別到集團屬下廣州珠江實業(yè)開發(fā)股份有限公司、廣州市東建實業(yè)集團有限公司、廣州珠江住房租賃發(fā)展投資有限公司、廣州市住宅建設發(fā)展有限公司四家企業(yè)開展調研,重點了解企業(yè)2019年第一季度整體經營情況、年度重點工作安排,企業(yè)經營管理中存在的主要問題、困難和風險,以及解決問題思路及措施,了解企業(yè)內審工作開展情況及對內審工作開展的想法、意見和建議。
在調研過程中,監(jiān)事會聽取了企業(yè)有關人員的匯報,并對內部審計工作規(guī)定,尤其是“審計機關在實施審計時,對內部審計發(fā)現且已糾正的問題不再在審計報告中反映”等規(guī)定進行了解讀。同時要求企業(yè)一方面要積極面對各種困難和挑戰(zhàn),努力完成集團下達的年度經營考核指標;另一方面要加強基礎管理和風險管控,高度重視內部審計工作,充分發(fā)揮內部審計在企業(yè)經營管理中“治已病、防未病”的作用。