
近日,廣報集團(tuán)召開審計委員會,研究集團(tuán)2021年內(nèi)審工作方案,廣報集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)、廣傳媒公司監(jiān)事會(審計專員辦)以及廣報集團(tuán)財務(wù)、內(nèi)審、紀(jì)委、人事、辦公室等部門負(fù)責(zé)人出席會議。
會議聽取了集團(tuán)內(nèi)審部門關(guān)于2021年度審計工作方案的匯報,方案以圍繞廣報集團(tuán)中心工作、突出問題導(dǎo)向和加強合規(guī)性體系建設(shè)為切入點,對集團(tuán)內(nèi)審工作做了詳細(xì)的安排。
與會人員對集團(tuán)內(nèi)審工作方案進(jìn)行了充分的研討,強調(diào)內(nèi)審部門要嚴(yán)格按計劃穩(wěn)步推進(jìn)項目落實,以審促管,切實降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。會上,監(jiān)事會建議:一是集團(tuán)要加強審計成果利用,固化審計成果,通過開展審計項目剖析會等形式,總結(jié)分析審計中發(fā)現(xiàn)的問題,達(dá)到審計一個項目、規(guī)范一類行為等目的,提高審計成果利用效果;二是企業(yè)內(nèi)審部門在日常審計工作中,要進(jìn)一步加強與監(jiān)事會溝通交流,實現(xiàn)資源共用、成果共享,提升審計效率;三是建立健全內(nèi)審管理制度,集團(tuán)內(nèi)審部門要建立審計人員聯(lián)系機制,加強集團(tuán)內(nèi)審部門對屬下子公司的日常監(jiān)督,及時防范化解風(fēng)險。